|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
3462024 |
13.6.2024 |
Dopravné značenie |
Getos s.r.o. |
36338354 |
1 141,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019052 |
8.11.2019 |
umelé kytice, vencové kvety, podložia |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
1 144,61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2542024 |
30.4.2024 |
Vodoinštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
1 146,26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2332024 |
24.4.2024 |
Podkladové hranoly |
DREVOMA, s.r.o. |
44 493 827 |
1 146,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
428 16 Ká |
11.10.2016 |
servisná prehliadka lisu ACOMAT |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
1 146,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
288 17 Ká |
28.7.2017 |
výmena klapky |
GEA Slovensko, s.r.o. |
45331073 |
1 147,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
231 18 Ká |
12.6.2018 |
záhradné stoly s lavicami |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
1 147,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111110917 |
4.1.2012 |
jedálne kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 147,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111120936 |
31.1.2012 |
jedálny kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 147,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120030 |
6.6.2012 |
ručná rezačka Wacker |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
1 148,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202243 |
23.8.2022 |
Umelé vence, vencové kvety, umelé kytice |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
1 150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7852024 |
18.12.2024 |
Elekteromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 150,93 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6832024 |
13.11.2024 |
Pracovná obuv zimná |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
1 151,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1822020 |
24.6.2020 |
servis kosačiek |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 152,33 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2882024 |
21.5.2024 |
Krovinorez |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
1 152,79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1722021 |
20.7.2021 |
ND na kosačky |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
1 153,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30.3.2012 |
21.5.2012 |
dodávka betonovej zmesy |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
1 153,92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
152023 |
11.1.2023 |
Motorová píla, reťaz na pílu |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
1 154,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0112018412 |
22.3.2012 |
jednálny kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 155,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0112043520 |
12.6.2012 |
jedálny kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 155,00 EUR |