|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
44120210 |
18.10.2021 |
revízie, školenia |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
1 638,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120230 |
6.6.2012 |
oprava kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 638,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4742021 |
9.11.2021 |
elektromateriál, chráničky |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 638,73 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019040 |
23.8.2019 |
Umelé vence, vencové kvety, umelé kytice |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
1 640,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3742021 |
10.9.2021 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 643,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5062022 |
13.10.2022 |
Zimné OOPP pre pracovníkov TSM |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
1 649,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
300 12 Ká |
26.7.2012 |
drvenie drevnej hmoty |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
1 650,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4022020 |
20.10.2020 |
pravidelný servis vozidiel |
MB Trenčín, s.r.o. |
34097236 |
1 651,07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1372022 |
21.4.2022 |
oprava KOMATSU |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
1 651,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4132021 |
27.9.2021 |
výkyvná hydraulická radlica |
YPRON, s.r.o. |
36052396 |
1 652,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1310056 |
5.2.2013 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
1 656,92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1582022 |
13.4.2022 |
oprava zametacích kartáčov |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 657,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7662023 |
18.12.2023 |
Príslušenstvo k stanu |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
1 662,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2972021 |
6.9.2021 |
náhradné diely na multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
1 662,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
23 15 Má |
27.4.2015 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
1 663,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2882022 |
4.7.2022 |
oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 663,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
440 18 Ká |
3.12.2018 |
autosúčiastky, oleje, kvapaliny |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 666,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1210002143 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
1 667,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200130421 |
11.7.2013 |
ladog - náhradný diel |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
1 668,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
800018 |
15.2.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
1 670,64 EUR |