|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
57 16 Má |
6.12.2016 |
servis a oprava plynových kotlov |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
56,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019007 |
15.3.2019 |
kontrola has. prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
56,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
672022 |
21.2.2022 |
dvojkotúčová brúska |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
56,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2242024 |
28.3.2024 |
Kryt štartovania |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
56,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7010416117 |
21.12.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
56,05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
253 17 Ká |
3.8.2017 |
náhradné diely na multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
56,13 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
262 18 Ká |
12.7.2018 |
samolepiace etikety |
LUKONS, s.r.o. |
50795112 |
56,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
30 13 Ká |
22.1.2013 |
pracovné rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
56,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202049 |
13.10.2020 |
drevené krížiky |
Peter Červený ml. |
48151572 |
56,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5222023 |
31.8.2023 |
Polievkové misky |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
56,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
20 13 Ká |
17.1.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
56,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
vp 40 23 00250 |
21.2.2023 |
prenájom dopravníkového pásu |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
56,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6 19 Ká |
11.1.2019 |
pracovná bezp. obuv |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
56,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
240 16 Ká |
16.6.2016 |
náhradné diely na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
56,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
185 13 Ká |
28.5.2013 |
kancelársky papier |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
57,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
246 15Ká |
16.6.2015 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
57,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2142019 |
12.6.2019 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
57,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120175 |
6.8.2012 |
lekárnička |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
57,02 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4392021 |
18.10.2021 |
olejový filter |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
57,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1142021 |
9.4.2021 |
predradníky |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
57,15 EUR |