|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
208 15 Ká |
25.5.2015 |
oprava na vozidle |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
75,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
352 15 Ká |
9.9.2015 |
nože na ETESIE |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
75,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2272019 |
21.6.2019 |
papier do parkovacích automatov |
EPOS spol. s r.o. |
40942031 |
75,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4122021 |
30.9.2021 |
oprava čerpadla |
Ing. Jozef Dedík - Čerpadlá - opravy, predaj |
40271811 |
75,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4392023 |
2.8.2023 |
Lanko do krovinorezu |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30310212 |
22.3.2012 |
výmena vodomeru |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
75,01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
561 16 Ká |
4.1.2017 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
75,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712045336 |
1.6.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
75,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712061753 |
6.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
75,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712090285 |
8.11.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
75,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3503250128 |
6.3.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
75,18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
106 18 Ká |
16.3.2018 |
papier do parkovacích automatov |
EPOS spol. s r.o. |
40942031 |
75,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
161 16 Ká |
13.5.2016 |
štrk |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
75,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7101930865 |
1.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
75,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120457 |
8.10.2012 |
toner |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
75,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3652021 |
16.9.2021 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
75,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202158 |
30.9.2021 |
cateringový stôl |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
75,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2032023 |
20.3.2023 |
Autosúčiastka |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
75,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5232021 |
24.11.2021 |
papier do parkovacích automatov |
EPOS spol. s r.o. |
40942031 |
75,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6860387312 |
7.3.2011 |
nájomné - oceľové fľaše |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
75,89 EUR |