| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
316 16 Ká |
15.8.2016 |
hmoždinky, skrutky, podložky |
FDS, spol. s r.o. |
36320757 |
72,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2152023 |
6.4.2023 |
Oprava ventilu na plynovom kotli na Zimnom štadióne v NMnV |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
72,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1782026 |
26.3.2026 |
Sada tonerov do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
72,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712029167 |
27.3.2012 |
dodávka vody - trhovisko |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
72,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3242020 |
17.8.2020 |
tlačivá, čist. prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
72,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4672019 |
12.12.2019 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
72,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3842024 |
27.6.2024 |
Prenájom pracovného stroja |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
72,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
485 16 Ká |
15.11.2016 |
náhradné diely na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
72,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1522025 |
13.3.2025 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
73,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2842020 |
11.8.2020 |
špice do pneumatického kladiva |
LANDAL, s.r.o. |
36261866 |
73,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
46 16 Ká |
2.3.2016 |
kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
73,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3692020 |
24.9.2020 |
bazénová chémia |
MAQS - Martina Sudorová |
36247227 |
73,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3142020 |
11.8.2020 |
tlačivá, mikroténové sáčky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
73,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120615 |
21.12.2012 |
rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
73,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2692023 |
12.5.2023 |
Čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
73,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32112006 |
3.12.2012 |
Trend |
Trend Representative s.r.o. |
43824706 |
73,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
425 17 Ká |
24.10.2017 |
kvetináče, krhly |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
73,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2642026 |
4.5.2026 |
Aktualizačná odborná príprava |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
73,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4492026 |
30.7.2026 |
Čistenie posteľného prádla |
LilAdel s.r.o. |
53585755 |
73,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
762026 |
30.1.2026 |
Autosúčiastky |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
73,92 EUR |