|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
226 16 Ká |
27.9.2016 |
výkopové práce |
M - SILNICE SK, s.r.o. |
36833380 |
78,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
112 17 Ká |
22.3.2017 |
ventil do fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
78,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2222024 |
28.3.2024 |
Oprava štartéra |
TEMAX, spol. s r.o. |
36313696 |
78,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2752024 |
13.5.2024 |
Geotextília |
Ropspol a.s. |
36306886 |
78,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
117 15 Ká |
8.4.2015 |
pneu |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
78,09 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
404 12 Ká |
15.10.2012 |
kanc. potreby
|
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
78,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
207 18 ká |
8.6.2018 |
čistiace potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
78,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
388 16 Ká |
14.10.2016 |
oprava vodovodnej prípojky |
TRIM, s.r.o. |
31597076 |
78,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5322023 |
7.8.2023 |
Geotextília , betón |
Ropspol a.s. |
36306886 |
78,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
402011 |
15.2.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
78,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
375 15 Ká |
1.10.2015 |
oprava poruchy |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
78,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4212018785 |
8.10.2012 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
78,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201205151 |
1.10.2012 |
náhradný diel |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
78,68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2172020 |
24.6.2020 |
bazénová chémia |
MAQS - Martina Sudorová |
36247227 |
78,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120746 |
28.1.2013 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
78,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3712023 |
4.7.2023 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
78,86 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
412023 |
27.1.2023 |
Čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
78,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
241/2010 |
15.2.2011 |
prevádzanie havarijnej služby |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
79,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
287 12 Ká |
19.7.2012 |
HDD |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
79,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
399 14 Ká |
10.11.2014 |
toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
79,00 EUR |