|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
198 18 Ká |
4.6.2018 |
náhradné diely na krovinorezy |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
79,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3702022 |
8.8.2022 |
brúska, gola sada |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
79,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5372024 |
13.9.2024 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
79,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212138 |
21.12.2012 |
mulčovacia kôra |
SEMPER DECOR - Ján Remiš |
31856411 |
79,99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
22 19 Ká |
22.1.2019 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
79,99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2832024 |
16.5.2024 |
Kamenivo |
Autodoprava Kozinka - IKATRANS |
11975008 |
79,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1103373 |
21.4.2011 |
verejný prenos |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7 12 ká |
24.1.2012 |
prečistenie kanalizácie na ZŠ |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
80,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
49 12 Ká |
10.2.2012 |
výmena vodomeru |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
80,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
96 12 Ká |
22.3.2012 |
výmena vodomeru |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
80,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
158 12 Ká |
2.5.2012 |
klinový remeň |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1203439 |
29.5.2012 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom - zimný štadión |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
232 12 Ká |
11.6.2012 |
oprava vozidla |
František Jankech JaKub |
32779755 |
80,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
279 12 Ká |
11.7.2012 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
80,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
378 12 Ká |
1.10.2012 |
stavebné fúriky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
80,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
432 12 Ká |
2.11.2012 |
mulčovacia kôra |
SEMPER DECOR - Ján Remiš |
31856411 |
80,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
458 12 Ká |
9.11.2012 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
80,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1365547 |
21.3.2013 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
113 13 Ká |
12.4.2013 |
oleje |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120089 |
5.2.2013 |
audiometrické vyšetrenie |
OMZA TRADE s.r.o. |
36339253 |
80,00 EUR |