Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 121099 | 6.3.2013 | gun žľab | Ropspol a.s. | 36306886 | 368,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 121099 | 6.3.2013 | gun žľab | Ropspol a.s. | 36306886 | 368,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 313005 | 6.3.2013 | kontrola rozvodu plynu | Mapros s.r.o. | 36339296 | 301,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 313006 | 6.3.2013 | kontrola rozvodu plynu | Mapros s.r.o. | 36339296 | 301,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 313004 | 6.3.2013 | kontrola rozvodu plynu | Mapros s.r.o. | 36339296 | 468,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 313003 | 6.3.2013 | kontrola rozvodu plynu | Mapros s.r.o. | 36339296 | 309,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3013800068 | 6.3.2013 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 675,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1300010 | 6.3.2013 | práce | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 104,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3503250128 | 6.3.2013 | kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 75,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013110010 | 29.3.2013 | oprava vozidla | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 6 704,64 CZK |
Detail | Faktúra došlá | 7401165954 | 29.3.2013 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 693,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013005 | 29.3.2013 | oprava štartéra Liaz | ARBET Rudolf - oprava autoelektriky | 40273199 | 144,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130011 | 29.3.2013 | auto diely | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 668,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130162 | 29.3.2013 | servis | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13009 | 17.3.2013 | zdravotná služba | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1300023 | 29.3.2013 | oprava automobilu | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 222,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10130021 | 29.3.2013 | dopravné značky | Getos s.r.o. | 36338354 | 156,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213008 | 29.3.2013 | dopravníkový pás | Rolbatech s.r.o. | 36555118 | 228,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1300050 | 29.3.2013 | tyč váhadla | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 105,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013800074 | 29.3.2013 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 367,70 EUR |