|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
120160 |
6.8.2012 |
Castrol syntrans, spodok zapaľovača, matica kola, vazelína, žiarovka |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
258,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122036 |
6.8.2012 |
kancelársky kontajner |
SCHAFY s.r.o. |
17332575 |
4 037,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21205097 |
6.8.2012 |
beton-diamantový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
649,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200001028 |
6.8.2012 |
o.krúžok, rúrka |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
804,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120741 |
6.8.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
319,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120742 |
6.8.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
100,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201210084 |
6.8.2012 |
regulátor Reverberi Basic |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
7 920,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6300154286 |
6.8.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712069306 |
6.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
11,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712069315 |
6.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
74,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712070774 |
6.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
258,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712068807 |
6.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
22,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712070841 |
6.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
64,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9740031268 |
6.8.2012 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
48,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7416749928 |
6.8.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 092,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7416746672 |
6.8.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
13 913,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121244 |
6.8.2012 |
servis PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
256,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120460 |
6.8.2012 |
servisné práce na stroji Etesia |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
193,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120175 |
6.8.2012 |
lekárnička |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
57,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012800622 |
6.8.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 760,07 EUR |