| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732025 |
30.1.2025 |
Drobný stavebný materiál |
Stavmat stavebniny sro |
34116125 |
343,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732024 |
3.1.2024 |
Webinár pre ekologické stredisko |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
70,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732023 |
10.2.2023 |
Tlačiareň na Prekládkovú stanicu, ul. Tehelná- Mnešice |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
385,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732022 |
24.2.2022 |
ND na KOMATSU |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
1 367,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732021 |
9.3.2021 |
pilčícke obleky |
GLX Slovakia, s.r.o. |
46018808 |
563,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732020 |
21.4.2020 |
výroba zasklenej steny |
Alumatic s.r.o. |
46007059 |
7 404,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
732019 |
4.3.2019 |
plastové nádoby na odpad |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
2 580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7317399699 |
25.5.2012 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7312025 |
14.11.2025 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
561,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7312024 |
29.11.2024 |
Inštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
151,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7312023 |
1.12.2023 |
Prenájom priestorov |
Milan Koloman |
47983213 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307562579 |
8.11.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302234971 |
23.11.2011 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7302025 |
14.11.2025 |
Tlač kalendárov |
PN-print s.r.o. |
31428908 |
231,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7302024 |
27.11.2024 |
Servis a ND na lis na Zberovom dvore |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
5 122,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7302023 |
29.11.2023 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
1 489,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130249 |
11.7.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
251,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130191 |
11.4.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
191,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130149 |
11.4.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
157,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130148 |
24.4.2013 |
vodné - trhovisko 2012 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
44,43 EUR |