|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
284 12 Ká |
19.7.2012 |
výmena vodomeru |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
285 12 Ká |
19.7.2012 |
dochádzkové karty |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
286 12 Ká |
19.7.2012 |
sprchové hadice |
REN-DAK, s.r.o. |
36334791 |
225,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
287 12 Ká |
19.7.2012 |
HDD |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
79,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
28712 Ká |
19.7.2012 |
ND na LADOG |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
886,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
289 12 Ká |
19.7.2012 |
výmena doštičiek |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
105,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
266 12 Ká |
19.7.2012 |
oprava cestnej váhy |
SCHENCK Slovakia, spol. s r.o. |
31353134 |
550,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
16 12 Nám. |
19.7.2012 |
obrubníky, cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
464,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9406095964 |
18.7.2012 |
dodávka elektrina |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
201210068 |
17.7.2012 |
prepínač VSN63 |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
114,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446163837 |
17.7.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 092,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446161538 |
17.7.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 913,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200078 |
17.7.2012 |
stravovanie 5 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 898,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310120742 |
17.7.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
26 690,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
992012 |
17.7.2012 |
oprava hydraulického valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
102,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
622012 |
17.7.2012 |
vankúš, plachta |
Kožuchová Kvetuše Pradiareň vlny JK |
17663415 |
239,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11202894 |
17.7.2012 |
tanier, miska, doska, nôž, podnos |
JAZ, s.r.o. |
34153004 |
150,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200120742 |
17.7.2012 |
vodné stočné, plyn - nebytové priestory Hviezdoslavova |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 210,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9333226 |
17.7.2012 |
aktivačný balíček Cargo |
WURTH, spol. s r.o. |
00684864 |
41,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712059897 |
17.7.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
195,40 EUR |