| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 375 12 Ká | 26.9.2012 | kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 528,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36 12 Nám. | 26.9.2012 | palisády | Ropspol a.s. | 36306886 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 376 12 Ká | 26.9.2012 | čelné sklo | DAMO Slovakia, s.r.o. | 36344419 | 82,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 373 12 Ká | 25.9.2012 | motorový olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 270,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20 | 25.9.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 367 12 Ká | 24.9.2012 | oprava LIAZ | HARVIS, s.r.o. | 31410081 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 369 12 Ká | 24.9.2012 | oprava dverí | ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján | 30873002 | 238,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 370 12 Ká | 24.9.2012 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 222,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 371 12 Ká | 24.9.2012 | fľaše plyn, kyslík | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014437 | 24.9.2012 | mesačný paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120389 | 24.9.2012 | kamenivo prírodné | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 222,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120930 | 24.9.2012 | oprava defektov | František Jankech JaKub | 32779755 | 1 471,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120602 | 24.9.2012 | náhradný diel na kosačku | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 54,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120805 | 24.9.2012 | nádrž VIVID 400 | SOME Slovakia, s.r.o. | 36253251 | 322,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2546770814 | 24.9.2012 | tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 27,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2547260815 | 24.9.2012 | tlačivo | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 17,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120334 | 24.9.2012 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 139,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712077126 | 24.9.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 4,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112110290 | 24.9.2012 | čap ramena | ASV AGRONOVA, s.r.o. | 31394990 | 36,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 35 12 Nám. | 19.9.2012 | prídlažba | Ropspol a.s. | 36306886 | 2 250,00 EUR |