| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 368 12 Ká | 19.9.2012 | atramentová kazeta | Comtec s.r.o. | 36323951 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 34 12 Nám. | 18.9.2012 | káble, guľatina | Kopun Vladimir | 11746106 | 3 166,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 364 12Ká | 18.9.2012 | výroba samolepiek | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 365 12 Ká | 18.9.2012 | OOPP | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 162,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 366 12 Ká | 18.9.2012 | skrine | metaloBox Slovakia, s.r.o. | 35948248 | 2 058,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 355 12 Ká | 13.9.2012 | kanalizačná rúra | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 356 12 Ká | 13.9.2012 | piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 119,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 357 12 Ká | 13.9.2012 | vakcíny | Lekáreň Hájovky | 36348775 | 418,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 358 12 ká | 13.9.2012 | Autosúčiastky | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 364,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 360 12 Ká | 13.9.2012 | cement | Ropspol a.s. | 36306886 | 224,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 361 12 Ká | 13.9.2012 | oprava traktora | DAMO Slovakia, s.r.o. | 36344419 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362 12 Ká | 13.9.2012 | oprava odvlhčovacej jednotky | Techklima s.r.o. | 36312363 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33 12 Nám. | 13.9.2012 | vozidlá na odkop | STINEX, s.r.o. | 36295370 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 363 12 Ká | 12.9.2012 | oprava dodávky teplej vody | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712076892 | 12.9.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 213,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712077445 | 12.9.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 40,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712079817 | 12.9.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 46,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712077436 | 12.9.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 13,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712077153 | 12.9.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 253,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001200116 | 12.9.2012 | stravovanie 6,7/2012 | Daily Rest | 38813680 | 5 659,50 EUR |