|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2632021 |
3.9.2021 |
oprava krovinorezov |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
136,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
232023 |
12.1.2023 |
Oprava kľukového hriadeľa na M25 |
Mário Kurnický |
45983500 |
136,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
512024 |
31.1.2024 |
Servis plotostrihu a píly |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
136,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6 17 Ká |
31.1.2017 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
136,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
163 13 Ká |
14.5.2013 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
136,22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202365 |
24.10.2023 |
Umelé vence a aranžovací materiál |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
136,32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1542019 |
2.5.2019 |
náhradné diely na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
136,45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
35 12 Ká |
3.2.2012 |
pracovné rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
136,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
200 15 Ká |
25.5.2015 |
dezinfekčné prostriedky |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
136,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
28 16 Ká |
26.1.2016 |
kancelársky papier, odpad. vrecia |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
136,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1492024 |
11.3.2024 |
ND na Multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
136,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
332 18 Ká |
12.10.2018 |
rúra PVC |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
136,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012302147 |
27.8.2012 |
náhradný diel VO |
Kopun Vladimir |
11746106 |
136,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200164 |
27.8.2012 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
136,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6862023 |
21.11.2023 |
ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
136,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4862022 |
6.10.2022 |
Farby a maliarsky tovar |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
136,91 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
16 18 Ká |
31.1.2018 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
137,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2142024 |
12.4.2024 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
137,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2028003123 |
2.2.2011 |
SEPI 2010 |
S-EPI s.r.o. |
36014991 |
137,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
223 17 Ká |
9.6.2017 |
vysávač na suché vysávanie |
EKOPOL, spol. s r.o. |
34098194 |
137,40 EUR |