|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
82025 |
8.1.2025 |
Mopy |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
137,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
441 18 Ká |
18.12.2018 |
obrubníky, dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
137,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3012022 |
4.7.2022 |
pracovné rukavice |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
137,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
152 17 Ká 1 |
25.4.2017 |
dlažba, sklobetón. malta, krížiky |
Stavmat stavebniny sro |
34116125 |
137,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120768 |
28.1.2013 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
137,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
132023 |
4.1.2023 |
ND na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
137,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
303 16 Ká |
19.7.2016 |
ND na striekací vozík |
HARDMAN UH, a.s. |
26215951 |
137,85 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6222024 |
21.10.2024 |
ND na pílu |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
137,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
438 12 Ká |
2.11.2012 |
autožeriav na preloženie stĺpov VO |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200189 |
22.8.2012 |
žeriav |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
138,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1 13 Ká |
7.1.2013 |
pracovné rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200292 |
21.12.2012 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2032012 |
23.1.2013 |
oprava hydraulického valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200319 |
23.1.2013 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
138,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3092022 |
1.7.2022 |
oprava prípojky hydr. valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
138,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
542023 |
17.1.2023 |
Olej SHELL |
Kamil Sadloň |
34553550 |
138,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1242023 |
6.3.2023 |
Komoda, jedálenské stoličky na Zimný štadión |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110133 |
4.5.2011 |
štrk |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
138,01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
185 18 Ká |
9.5.2018 |
farby, maliarsky tovar |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
138,06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2252025 |
9.4.2025 |
Solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
138,10 EUR |