|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2011800926 |
25.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 673,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31303283 |
25.11.2011 |
Profit |
Softip a.s. |
367855112 |
3 960,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001000161 |
25.11.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
3 195,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310111602 |
25.11.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
30 325,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800976 |
25.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 200,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11308 |
25.11.2011 |
pretlak ND 100 s chráničou 75 mm |
Reprogas s.r.o. |
36347051 |
1 119,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311110941 |
25.11.2011 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 388,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011801007 |
4.1.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 939,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445563968 |
4.1.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 476,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445565307 |
4.1.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 189,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7101914557 |
4.1.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
7 842,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111110917 |
4.1.2012 |
jedálne kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 147,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011801069 |
17.1.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 871,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310111756 |
17.1.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
26 951,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001000186 |
17.1.2012 |
stravovanie 11/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 945,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2110004448 |
10.1.2012 |
kontajner na sklo |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4 880,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2110004449 |
10.1.2012 |
kontajner na papier |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4 342,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1110117 |
10.1.2012 |
priemyselná posypová soľ |
Nelux, s.r.o. |
35740710 |
2 145,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011 1543 |
25.1.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
2 246,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011 215 |
25.1.2012 |
odborné prehladky tlakových nádob |
Jozef Lukáš - Lukáč |
17664292 |
1 019,72 EUR |