|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
12004 |
22.3.2012 |
kartáč zametača |
Miroslav Jančář - zámečnictví |
46199071 |
17 460,00 CZK |
Detail |
Faktúra došlá |
12003 |
22.3.2012 |
oprava spojky zametacieho vozidla Čivo |
Miroslav Jančář - zámečnictví |
46199071 |
28 651,00 CZK |
Detail |
Faktúra došlá |
2012800098 |
22.3.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 170,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1651200387 |
22.3.2012 |
výmena regul.talku vzduchu a vysúšač |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
536,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120036 |
22.3.2012 |
rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
225,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445827161 |
22.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 452,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445827546 |
22.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
148,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445827547 |
22.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
2 880,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32102420 |
26.3.2012 |
profit dvojtýždenník |
Trend Representative s.r.o. |
43824706 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012012 |
26.3.2012 |
geodetické zameranie spoločenských plôch |
Izotech Group s.r.o. |
36301311 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012004 |
26.3.2012 |
alternátor 12V/55A |
ARBET Rudolf - oprava autoelektriky |
40273199 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25 2012 |
26.3.2012 |
hydraulický valec 3 ks - oprava |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
734,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120375 |
26.3.2012 |
toner HP Q7553A hp laserjet p2015 |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
81,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012101091 |
26.3.2012 |
analýza vody zelená voda |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120059 |
26.3.2012 |
držiak na VO |
Getos s.r.o. |
36338354 |
76,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
612000867 |
27.3.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
583,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712029167 |
27.3.2012 |
dodávka vody - trhovisko |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
72,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121120335 |
27.3.2012 |
olej motorový |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
311,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012033 |
27.3.2012 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
332,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012020 |
27.3.2012 |
oprava telefónneho káblu |
Telefax s.r.o. |
44565112 |
28,60 EUR |