| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2242023 |
21.4.2023 |
Farba na VDZ |
HELVET s.r.o. |
36013439 |
4 733,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800869 |
8.11.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 728,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202151 |
27.8.2021 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 726,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800776 |
15.10.2012 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 721,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4142019 |
13.11.2019 |
svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
4 719,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5 2012 50 |
9.5.2012 |
dodávka farby na vodorovné dopravné značenie ciest |
SATES a.s. |
31628541 |
4 710,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4932025 |
13.8.2025 |
Plastové nádoby a kontajnery |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4 708,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1462021 |
29.4.2021 |
betónové obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
4 706,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202162 |
22.10.2021 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 694,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292677050 |
29.3.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 691,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202421 |
12.4.2024 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 686,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5742024 |
27.9.2024 |
ND na smetné koše |
Šematech s.r.o. |
44927479 |
4 680,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
2.6.2011 |
dlažba VEGA - U 8 cm Sivá |
Ropspol a.s. |
36306886 |
4 671,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110143 |
30.3.2011 |
vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 669,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362024 |
18.1.2024 |
Prvky na detské ihriská |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
46167145 |
4 656,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25 14 Nám. |
30.6.2014 |
mobilné obrubníky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
4 650,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1792022 |
28.4.2022 |
rekonštrukcia osvetlenia fontány |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
4 647,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7172024 |
22.11.2024 |
Predajné drevené stánky |
BPP, s.r.o. |
36045721 |
4 645,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010343678 |
15.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
4 637,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7672023 |
21.12.2023 |
Oprava defektov v mesiaci december 2023 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
4 623,60 EUR |