|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
41110019 |
26.4.2011 |
PHM |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
00311863 |
27,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6860410656 |
26.4.2011 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
40,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
157 2011 |
26.4.2011 |
oprava vodovodných rozvodov |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
103,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2110001126 |
26.4.2011 |
klinix box |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011008 |
4.5.2011 |
plech.pozinkované výplne do smetných košov |
Ján Pavlík J+P |
14125838 |
258,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17 2011 |
4.5.2011 |
poskytovanie služby prenosu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310110423 |
4.5.2011 |
zneškodnenie odpadu - zmesový komunálna odpad, objemný odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
30 135,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110129 |
4.5.2011 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
278,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110033 |
4.5.2011 |
zapaľovacia cievka |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
285,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011190 |
4.5.2011 |
trávna zmes |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
210,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111038847 |
4.5.2011 |
stravné lístky |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 425,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311110234 |
4.5.2011 |
vývoz kontajnerov |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
235,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311110235 |
4.5.2011 |
Vývoz kontajnerov |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 486,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7230335589 |
4.5.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 410,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7101861210 |
4.5.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
6 251,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0090 2011 |
4.5.2011 |
oprava čerpadla |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
297,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11 0091 |
4.5.2011 |
akumulátor |
Jaroslav Kubince - JaKub |
32779747 |
728,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110757 |
4.5.2011 |
papier |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
161,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111061 |
4.5.2011 |
drogistický tovar |
Drogéria Tomanec |
22823751 |
657,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110747 |
4.5.2011 |
comfor boxer I |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
478,80 EUR |