|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1210002108 |
2.6.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
2 002,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
500110358 |
2.6.2011 |
servisná prehliadka + oprava |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
1 390,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201110052 |
2.6.2011 |
regulátor |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
5 238,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110441 |
2.6.2011 |
dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 439,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800377 |
14.6.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 990,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800380 |
14.6.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 407,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
6.7.2011 |
úhrada poistného |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 274,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800457 |
6.7.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 247,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7010356495 |
6.7.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
9 995,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011 61 |
6.7.2011 |
drvenie drev.odpadu |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
7 797,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7230351874 |
6.7.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
2 961,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111058618 |
6.7.2011 |
jedálna kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 425,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200110736 |
6.7.2011 |
náklady za nebytový priestor na ul. Hviezdoslavovej v NMnV |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
2 043,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800412 |
6.7.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 777,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311110442 |
6.7.2011 |
HNK vývoz 5 -20 m3 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
6 093,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310110767 |
6.7.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
29 693,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7101882341 |
6.7.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
0001000068 |
6.7.2011 |
stravovanie 5/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
3 338,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800409 |
6.7.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20110364 |
6.7.2011 |
dodávka náhradných dielvo na stroj Etesie |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
|