|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
121123593 |
3.12.2012 |
olej motorový |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
378,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
60005801 |
3.12.2012 |
montáž dúchadla |
HOERBIGER Žandov s.r.o. |
36713252 |
1 109,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012801020 |
3.12.2012 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 464,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1852012 |
3.12.2012 |
oprava hydraulického valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
260,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012044 |
3.12.2012 |
oprava alternátora |
ARBET Rudolf - oprava autoelektriky |
40273199 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22466 |
3.12.2012 |
multisuper |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
62,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7010417266 |
3.12.2012 |
elektrické energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
88,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200387 |
3.12.2012 |
náhradné diely |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
265,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012109025 |
3.12.2012 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
179,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121987 |
3.12.2012 |
servis pc, cartridge epson |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
572,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22308564 |
10.12.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200292 |
21.12.2012 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120285 |
21.12.2012 |
nemrznuca zmes, SYN do ostrekovačov,brzdová kvapaplina, destolovaná voda... |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 177,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120285 |
21.12.2012 |
nemrznuca zmes, SYN do ostrekovačov,brzdová kvapaplina, destolovaná voda... |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 177,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012801052 |
21.12.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 576,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
622242 |
21.12.2012 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
228,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012308 |
21.12.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 798,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121459 |
21.12.2012 |
oprava defektov |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
486,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12100116 |
21.12.2012 |
plán preventívnych opatrení, havarijný plán |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
1 198,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12259 |
21.12.2012 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |