| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 116 13 Ká | 16.4.2013 | autožeriav na prevoz buniek | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 340,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 117 13 Ká | 16.4.2013 | dlažobné kocky | Ropspol a.s. | 36306886 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 118 13 Ká | 16.4.2013 | tonery | Comtec s.r.o. | 36323951 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 114 13 Ká | 15.4.2013 | kancelárske a čistiace potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 84,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 115 13 Ká | 15.4.2013 | rúrové stožiare | ELV PRODUKT, a.s. | 34110135 | 410,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112 13 Ká | 12.4.2013 | ND na New Holland | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 113 13 Ká | 12.4.2013 | oleje | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43130089 | 11.4.2013 | oprava zvlhčovacieho zariadenia | Techklima s.r.o. | 36312363 | 71,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 713036296 | 11.4.2013 | vodné stočné | TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 14,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 713036127 | 11.4.2013 | vodné stočné | TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 92,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71303846 | 11.4.2013 | vodné stočné | TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 54,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130123 | 11.4.2013 | renovácia toneru | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200002308 | 11.4.2013 | zub, matka, skrutka | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | 181,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300130149 | 11.4.2013 | prečistenie kanalizácie | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 157,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300078 | 11.4.2013 | oprava | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300130191 | 11.4.2013 | prečistenie kanalizácie | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 191,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3515170313 | 11.4.2013 | kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 47,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17469 | 11.4.2013 | kancelárske potreby | LUDOPRINT papiernictvo | 11772450 | 34,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012801247 | 11.4.2013 | phm | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 72,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012801246 | 11.4.2013 | phm | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 55,50 EUR |