|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
34 12 Ká |
3.2.2012 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Drogéria Tomanec |
22823751 |
672,43 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
35 12 Ká |
3.2.2012 |
pracovné rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
136,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
36 12 Ká |
3.2.2012 |
kancelársky papier |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
201,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
27 12 Ká |
2.2.2012 |
oprava zamet. voza |
Miroslav Jančář - zámečnictví |
46199071 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
28 12 Ká |
2.2.2012 |
kartáče na ČIVO |
Miroslav Jančář - zámečnictví |
46199071 |
770,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
31 12 Ká |
2.2.2012 |
dopravné značky s príslušenstvom |
Getos s.r.o. |
36338354 |
3 040,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
32 12Ká |
2.2.2012 |
výmena fliaš |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
P1/2012 |
1.2.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19194 1 |
1.2.2012 |
stravovanie |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2011110395 |
1.2.2012 |
výmena čerpadla |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
10 275,42 CZK |
Detail |
Faktúra došlá |
711066200 |
1.2.2012 |
odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
492,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
711065666 |
1.2.2012 |
odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
611002710 |
1.2.2012 |
odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
625,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32300248 |
1.2.2012 |
seminár - Povinnosti mzdovej účtovníčky v roku 2012 |
Softip a.s. |
367855112 |
55,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712000943 |
1.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
422,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712000952 |
1.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
204,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
612000023 |
1.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
1,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3734047453 |
1.2.2012 |
hlasové služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
39,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311111121 |
1.2.2012 |
HNK vývoz 5-20m3 DS |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 601,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712003979 |
1.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
548,15 EUR |