| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20130128 | 11.4.2013 | toner | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 82,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3516350318 | 11.4.2013 | kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 93,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2130000565 | 11.4.2013 | plastový kontajner 1100 | Meva - SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 4 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21320510 | 11.4.2013 | oprava - brzdy | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 13,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1013072 | 11.4.2013 | ostrenie nožov | Univerzál - Ondrejovič s.r.o. | 36352594 | 171,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1304233 | 11.4.2013 | výkon umelcom | Slovgram | 17310598 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61320215 | 11.4.2013 | servisná prehliadka | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 378,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6130205 | 11.4.2013 | náhradný diel | MET-AGRO, Hruška Michal | 35242574 | 207,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130193 | 11.4.2013 | phm | BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. | 44820704 | 7 168,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401170916 | 11.4.2013 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 916,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013720030 | 11.4.2013 | zub | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 823,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130512 | 11.4.2013 | epson tlačiareň | Comtec s.r.o. | 36323951 | 234,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130513 | 11.4.2013 | ofice | Comtec s.r.o. | 36323951 | 202,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 105 13 Ká | 10.4.2013 | cement | Ropspol a.s. | 36306886 | 498,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 106 13 Ká | 10.4.2013 | frézovacie zuby | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 327,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 107 13 Ká | 10.4.2013 | oprava kosačiek | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 790,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 108 13 Ká | 10.4.2013 | pracovné rukavice | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 84,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 109 13 Ká | 10.4.2013 | ND na M25 | MET-AGRO, Hruška Michal | 35242574 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 110 13 Ká | 10.4.2013 | tonery | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 111 13 Ká | 10.4.2013 | toal. papier | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 90,00 EUR |