| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2013046 | 11.3.2013 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 582,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 64 13 Ká | 8.3.2013 | náhradné diely na LADOG | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 65 13 Ká | 8.3.2013 | ND na mulčovač AGRIMASTER | ASV AGRONOVA, s.r.o. | 31394990 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 66 13 Ká | 8.3.2013 | oprava dusadla a vibaračnej dosky | WEIS s.r.o. | 44831048 | 973,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 67 13 Ká | 8.3.2013 | revízie na ZŠ | SIMATEX SK - Pavol Šidlo | 34751696 | 620,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 68 13 Ká | 8.3.2013 | zuby na lyžicu KOMATSU | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | 352,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 69 13 Ká | 8.3.2013 | kontrola plynových kotlov | FER-KAD, s.r.o. | 45333734 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 70 13 Ká | 8.3.2013 | oprava odvlhčovacej jednotky | Techklima s.r.o. | 36312363 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 71 13 Ká | 8.3.2013 | výbojky, predradníky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 1 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 44 13 Ká | 7.3.2013 | štartér | Minárikovci, s.r.o. | 36334146 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 63 13 Ká | 7.3.2013 | autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 232,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 57 13 Ká | 6.3.2013 | papier do parkov. automatu | Pavol Kozic | 34601325 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 58 13 Ká | 6.3.2013 | záhradnícke náradie | IBO, s.r.o. | 36340073 | 315,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 59 13 Ká | 6.3.2013 | zemina, metly | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 485,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 61 13 Ká | 6.3.2013 | prečistenie kanalizácie | Mestký bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62 13 Ká | 6.3.2013 | asfaltová hmota | KOREKT, s.r.o. | 34096116 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23300759 | 6.3.2013 | podpora APV | Softip a.s. | 367855112 | 345,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013800053 | 6.3.2013 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 340,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300008 | 6.3.2013 | pracovná obuv | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602130006 | 6.3.2013 | repas kardanu | Hanes Slovakia s.r.o. | 36249297 | 336,00 EUR |